сначала платим на таможню авансовые платежи
потом делаем "ГТД по импорту"
но при формировании книги покупок в графе
"Номер и дата
документа,
подтвержда-
ющего
уплату налога"
стоит
01.01.0001 0:00:00;
где эту дату проставить или как завязать аванс ?
чую какой-то документ еще нужен, но вот понять не могу какой...
В документе "Списание с расчетного счета" в поле "Вид операции" должно стоять "Прочие расчеты с контрагентами", а не "Уплата налога". но это у нас так) Потом перепровели и все стало ОК.
Если стоит "Уплата налога", то в проводке почему-то не указывается Субконто "Документ расчетов". И соответственно при проведении "ГТД по импорту" не цепляется документ аванса.