Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП. Возврат материалов из эксплуатации после погашения стоимости
0 AlexYa
 
10.11.15
15:48
Поставил бухгалтер задачу.

Был инветарь, который передали в эксплуатацию, погашая одновременно стоимость.
Т.е. инвентарь количественно был, а стоимость его = 0
Теперь в связи с закрытием копании, всё распродают. В том числе и указанный инвентарь.
Но его стоимоть = 0
Если в документе "Возврат материалов из эксплуатации" указать фиксированную стоимость (расчетная 0), то возникает в ОСВ минус по 10.11
Если же возвращать с 0 стоимостью на 10.1 и потом продавать с него, то уже "краснота" на 10.1

Каким образом подготовить инвентарь к продаже, чтобы появилась у него стоимость?
Документ Оприходование не желателен. Корректировка регистров - аналогично. Товаров - несколько десятков наименований, всё, что есть на складе.

Спасибо за конструктивные советы.
1 neo_matrix_123
 
10.11.15
15:56
(0) стандартный возврат из эксплуатации на склад только по остаточной стоимости. если погашено - значит по нулевой. вопрос -зачем сразу погасили при вводе в эксплуатацию и как давно это случилось. и какую остаточную стоимость бух желает вместо нулевой по-факту. возможно все
2 HeKrendel
 
10.11.15
15:56
А если подумать, затраты на инвентарь вы уже приняли для зачета в налог на прибыль, так что ща принимайте его по 0, и получайте полную прибыль
3 HeKrendel
 
10.11.15
15:58
(1) С точки зрения оптимизации налогооблажения- это правильно
4 viktor_vv
 
10.11.15
15:59
А вот это вдруг откуда берется, краснота на 10.1? Явно не из-за нулевого возврата. а в регитсре партии товаров на складах Бух хрень какая-то.

"Если же возвращать с 0 стоимостью на 10.1 и потом продавать с него, то уже "краснота" на 10.1"
5 viktor_vv
 
10.11.15
16:11
(1) И многие при вводе в эксплуатацию погашают стоимость, чтобы гемороя с временными разницами не иметь.
6 neo_matrix_123
 
10.11.15
16:14
(3) (4) вопрос не в налогах. вопрос в том, ошибка это при вводе в эксплуатацию или косяк. косяки в партиях в эксплуатации при возвратах или списании как раз и вылезают и связаны с некорректным расчетом сумм. это последствия нарушения цепочек передач в эксплуатацию и "движений между ФЛ в эксплуатации", в том числе в разрезе подразделений и способов, а также если влезли в назначение использования и изменили в нем способ или срок без перепроведения документов. вопрос в чем причина в данном случае
7 AlexYa
 
10.11.15
17:00
Спасибо (3) (5) (6)
Инвентарь возможно погасить сразу при вводе в эксплуатацию.
В обычной организации не приходится "списанный" стол продавать или швабру.

Если нужно принять инвентарь из эксплуатации на склад, мы кладем с 10.11 на 10.1.
Вариант 1. Только количество. При продаже будет списание с 10.1. При этом продаем не за 0, и эта сумма идет уже в минус на 10.1
Вариант 2. Указываем при возврате сумму. Тогда на 10.1 + при возврате и - при продаже. Всё закрыто.
НО на 10.11 останется висеть указанная при возврате сумма.

Т.е. нужна промежуточная операция, которая сторнирует погашение инвентаря перед возвратом из эксплуатации.
8 Джинн
 
10.11.15
17:04
(7) > При этом продаем не за 0, и эта сумма идет уже в минус на 10.1 - что за бред сивой кобылы? Какое в попу отношение стоимость реализации имеет к себестоимости?
9 viktor_vv
 
10.11.15
17:08
(8) + 1, чего-то да, не обратил внимания что ТС связывает стоимость реализации и себестоимость.
(7) По варинату 1 у тебя по 10.01 сумма вообще не пройдет и красноты никакой не будет.
10 AlexYa
 
10.11.15
17:08
(8) Добрый лень, добрый человек. Спасибо на добром слове.

Если инвентарь из эксплуатации возвращаем на склад, на каком счете его учитываем?
Если этот инвентарь продаем со склада, с какого счета его списываем?
11 viktor_vv
 
10.11.15
17:09
(10) Напиши проводки , котрые будут при реализации и суммы этих проводок ?
12 viktor_vv
 
10.11.15
17:10
(11) + по твоему мнению.
13 Джинн
 
10.11.15
17:18
(10) Чем Вам 10.10 не нравится? Возврат материалов формирует Д10.10 К10.11 с количеством без суммы. РТиУ Д91.02 К 10.10 в количестве без суммы. Ну и обычные проводки по реализации и НДС.
14 AlexYa
 
10.11.15
17:19
Случилось чудо :)
Бух ещё раз перепровел возврат и реализацию и у неё "вдруг" перестала списываться сумма при реализации с 10 счета.
К сожалению, не отловил момент, почему это было ранее.
Впрочем, товар не последний. Ещё может всплыть эта проблемка. Тогда отпишусь, в чем было дело.

Сейчас 10.11-10.1 и 10.1-90.02.1 идут с количеством без суммы.
15 Джинн
 
10.11.15
17:20
(14) Так и должно быть. Только 10.01 здесь сомнительный. На сумму правда это не влияет - вопрос эстетический.
16 AlexYa
 
10.11.15
17:22
(13) Задам буху этот вопрос завтра. Видимо, вернула на тот счет, с которого товар ушел в эксплуатацию. Там бухи часто меняются. Следующий действует по армейскому принципу: каким пост принял, таки и сдал.
17 Serg_1960
 
10.11.15
17:26
Не знаю поможет ли автору
"Продажа списанного с баланса имущества"
http://www.glavbukh.ru/hl/125329-prodaja-spisannogo-s-balansa-imushchestva

PS: страничка часто блокируется требованием зарегистрироваться - просто обновите страницу.
18 AlexYa
 
10.11.15
17:30
(17) спасибо за ссылку. Обошел поиском в Гугле и чтением сохраненной копии ;)
19 HeKrendel
 
10.11.15
17:41
(15) 10.11 скорее
20 neo_matrix_123
 
10.11.15
17:47
(19) не путайте ТС. 10.11 это учет тмц в эксплуатации. в (15) речь идет про проводку возврата. не совсем красиво применять 10.01.
21 HeKrendel
 
10.11.15
18:16
Разницы, между 10.1, 10.2 и тп. вообще никакой
22 shuhard
 
10.11.15
18:20
(21) а как же 10.7 ?
23 HeKrendel
 
10.11.15
18:49
(22) Ты про товары переданные?хз, можно ли напрямую кинуть на передачу, скорее всего сначала вернуть надо
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn