Такая ситуация. Существует бухгалтерская база в 7.7, в которой есть одна позиция номенклатуры. С этого создали базу на 8.2 типовую торговлю. Из торговли грузятся сводные данные по количеству и суммам. Себестоимость грузится из движения регистра торговли. При перемещении на розничный склад сумма приобретенного НДС включается в себестоимость. Допустим, решу проблему с себестоимостью по части МПЗ. На как быть с НДС. Если вести сложный учет НДС (с продажей без НДС), приобретенный НДС учитывается в разрезе документов поступления. Как списывать, если количество в документах реализации не имеет никакой смысловой нагрузки. Есть у кого-нибудь мысли?