Имя: Пароль:
1C
1С v8
Перенос задолженности
0 Dark_Warrior
 
16.07.14
13:23
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, по методическому вопросу, не знаю как корректно реализовать следующую ситуацию (типовая Бух2.0) - у организации (УСН) есть контрагент, с которым сотрудничаем и как с покупателем, и как с поставщиком. От этого контрагента (как от покупателя) было поступление на расчетный счет (60.01), часть этой суммы по согласию сторон должна пойти во взаимозачет (по 62.01). Проблема в том, что это нужно не просто отразить проводкой, но и в итоге получить запись в КУДиР. Можно ручной операцией и двинуть регистр, и сформировать проводкой, но корректно ли это будет?
1 fmrlex
 
16.07.14
13:32
(0) В целом можно.
2 Otkr
 
16.07.14
13:36
Поступление на расчетный счет как от покупателя на 60.01? Бух который это придумал в своем уме?
3 Dark_Warrior
 
16.07.14
13:39
(2) Пардон, это я не в своем уме. Разумеется на 62.01, а взаимозачет на 60.01.
4 Otkr
 
16.07.14
13:53
(3) Тогда обычный "Взаимозачет"
5 Dark_Warrior
 
16.07.14
13:59
(4) Но корректировка долга не попадет в КУДиР
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.