0
Dark_Warrior
16.07.14
✎
13:23
|
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, по методическому вопросу, не знаю как корректно реализовать следующую ситуацию (типовая Бух2.0) - у организации (УСН) есть контрагент, с которым сотрудничаем и как с покупателем, и как с поставщиком. От этого контрагента (как от покупателя) было поступление на расчетный счет (60.01), часть этой суммы по согласию сторон должна пойти во взаимозачет (по 62.01). Проблема в том, что это нужно не просто отразить проводкой, но и в итоге получить запись в КУДиР. Можно ручной операцией и двинуть регистр, и сформировать проводкой, но корректно ли это будет?
|
|