8.2 КА, контора была на общей, с 1 января переехала на УСН. До первого января конторе был должен контрагент, который после 1 января долг закрывает, и эта самая платёжка лезет в КУДиР в доходы, хотя не должна. В учётной политике галка контроль переходного периода поставлена. Операция = оплата от покупателя, соотв.кнопка КУДиР недоступна. ЧЯДНТ?
(3) Круто, спасибо!! Про ввод остатков я как-то не подумал.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший