Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: 7.7 ЕСХН + 7.7 Зик = 8.2 Комплексная сельхозпредприятия
0 beaver1971
 
25.05.15
13:18
На сколько реально произвести подобное слияние. План счетов и справочники в ЕСХН и ЗиК синхронизированны как по кодам, так и по наименованиям. База не очень большая, ЗиК - порядка 200 человек, с 2010 года. ЕСХН за тот же срок, чуть больше 30к документов. Есть небольшое различие по плану счетов между 7.7 и 8.2 в разрезе субсчетов (просто разные номера субсчетов).
Сроки по переносу большие, можно и вручную успеть ))))))
Требования по переносу документов прошлых лет особого нет, это скорее моё и главбуха желание....
Представление о трудоемкости и сложности процесса имеем.....
Хотелось бы услышать мнение более опытных людей о порядке решения задачи. Для себя уже составил план работ )))) но вдруг что-то упустил.

PS. Замечания типа "нафига это тебе нужно" будут игнорироваться )))))
PPS. Если станет очень сложно, то в январе перенесем остатки и стартанем в новой базе с 1 января 2016 года ))))))))
1 Yuwa
 
25.05.15
13:21
Стартануть с НГ можно, конечно. Перенести остатки и внедрять по полной программе.
2 Yuwa
 
25.05.15
13:22
А можно и не переносить. Пусть руками вколачивают. Главное правильно настроить. А конфа сама по себе- оригинальная в смысле закрытия.
3 beaver1971
 
25.05.15
13:23
(2) так самому тоже придется вколачивать ))))) по крайней мере в разрезе учета животных, зерна, мяса и молока )))))
4 Yuwa
 
25.05.15
13:25
(3) Хороший повод навести порядок в учете. Мы обычно переносим ОС, контрагенты, сотрудников. И то если есть порядок.
5 Yuwa
 
25.05.15
13:26
Себестоимость считаете по году или ежемесячно?
6 Yuwa
 
25.05.15
13:27
Я уехал. Если желаешь пообщаться сайт и мыло в личке
7 beaver1971
 
25.05.15
13:36
(4) да порядок и так наведен ))))) по сути вдвоем с главбухом и ведем базу + кадровик + кассир.
В "Закрытии месяца" ежемесячно только амортизация. В декабре полное закрытие с расчетом себестоимости.
Ручных операций всего две ))))
Специфические документы типа расчета процентов, взаимозачетов, закрытие счетов, ну и закрытие месяца за прошлые периоду тупо преобразую в бухсправки, благо, осталось только обработку запустить )))))
В принципе прошлые периоды только в режиме "посмотреть" нужны.
Ну и в зарплате - отпускные и больничные посчитать...
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан