Бух 2.0.64.37. Ситуация такая: во втором квартале 2015 приняли к учету сф поставщика - поставили её к вычету. Сейчас выяснилось, что когда заносили в программу, то указали неправильного контрагента.
Как правильно с позиции НДС учесть эту ситуацию?
На нём лектор рассказывает, когда в таком случае надо что-то менять не посредственно в книги и пересдавать, а когда достаточно лишь указать в пояснении на запрос от ИФНС
(3) лекция это хорошо.
а вкратце то как поступить?
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс