Возврат контрагенту переплаты
☑
0
burrya
09.11.15
✎
10:03
Доброе утро! Подскажите,как правильно отобразить в системе возврат переплаты контрагенту?
Был выписан приходный ордер на сумму больше чем Заказ покупателя,необходимо вернуть переплату. При проведении Расходного ордера с операцией Возврат денежных средств покупателю сумма потом отображается в задолженности.
Заранее спасибо!
1
Злопчинский
09.11.15
✎
10:26
где в чем в какой конфигурации
2
User_Agronom
09.11.15
✎
10:28
(1) В сферическом вакууме!
3
burrya
09.11.15
✎
11:22
(1) (2)
УТП для Украины
4
cw014
09.11.15
✎
12:10
Вангую, потому что наверное заказ нужно указать
5
User_Agronom
09.11.15
✎
12:43
(3) Посмотри какие регистры двигает приходник, а какие расходник. И какими измерениями заполняет соответствующие регистры.
6
burrya
09.11.15
✎
17:50
(4) заказ указан, пишет,что
Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
Договор: 2015 Наличный расчет грн, сделка: Заказ покупателя Цот 14.09.2015 18:01:50, документ расчетов: Приходный кассовый ордер ЦФ от 15.09.2015 13:10:18;
Остаток 0 грн.; указана сумма 36 грн.; превышение 36 грн.
7
VikingKosmo
09.11.15
✎
17:55
(6) раз пишет, значит что то не то указал в документе.
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.