Вопрос больше по методологии.
Ситуация такая: Была реализация (например на 100 шт), после сделали корректировку реализации, где количество увели в ноль (-100 шт), теперь делают корректировку этой корректировки и возвращают количество в 100 шт. она проходит по бух регистру, уменьшает НДСПокупки, увеличивает НДСПредъявленный. Должна ли эта инфа пройти по книге продаж? Бухи говорят, что должна: вроде как продаем же опять. Буду рад помощи.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс