Добрый день, всем.
Такая ситуация возникла.
Сделали в декабре документ Корректировка реализации на 11 шт обоев для реализации, которая была в октябре. Обои добавились на основной склад. Потом эти обои переместили на склад брака. Потом списали. В конце декабря бух сделала закрытие и корректировку себестоимости. Эта корректировка сделала проводки обратные всем выше перечисленным операциям. Вот теперь вопрос, почему программа так отработала? Получается, бух потеряла сумму на 91.02 счете.