Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия 2.0.66.46 (8.3.10.2699). Пытаемся закрыть год. Программа делает проводку по НУ Дт90.08.1 Кт20.01 - Закрытие косвенных счетов.
Потом проводка Дт90.09 Кт90.08.1 - Закрытие года
Так вот на счете 90.08.1 остается сумма, сформированная регламентными операциями, которая должна закрыться на 90.09. Но этого не происходит. Поэтому образуются ВР по НУ.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший