В 3 квартале прошлого года был уплачен НДС. У поставщика взяли счёт-фактуру на аванс и отразили в книге покупок.
Сейчас поставщик вернул уплаченную в прошлом году предоплату.
Не могу понять как отразить в книге продаж НДС по возвращенной предоплате.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший