1с БГУ 2.0 Тут внезапно выяснилось, что счет фактуру за прошедшем квартале надо исправить в 4 квартале 2022 года. Что надо в этом случае делать? старый счет фактура выданный уже попал в отчет по НДС.
Создаете исправительную или корректировочную в зависимости от вида ошибки, регистрируете в доп.листе, указываете дату корректировки.
Далее попадает в книгу продаж как доп.лист, при сдаче декларации доп.листы тоже выгружаются.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс