Подскажите, пожалуйста, как в КА правильно сторнировать документ реализации, который заведен в программу не как реализация, а как первичный документ Реализация клиенту документом ВВод начальных остатков,т.е реализация не проведена. Понимаю, что надо делать корректировку регистров, корректировку регистров по взаиморасчетам сделала, корректировку регистров, касающихся товаров проданных и НДС не знаю, как сделать
Затрагиваются получается регистры, взаиморасчеты, запасы и ндс. Как узнать, какие именно? создать фтктивную реалиазицию и сделать корректировку ее? голову сломала уже)
(5) В КА есть прям такой документ "Корректировка реализации до ввода остатков". В качестве документа основания выступает Первичный документ, а не реализация
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший